SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL.

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Categoría:
Tratamiento Fiscal

Impartido por:
Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval.
Director General de CADEM Consultores
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Mtro. Efraín Ortiz Pérez.
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C.P. y L.D. Efraín Salvador Miramón.
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Fechas y horarios:
viernes, 20 de septiembre de 2019 15:00 - 20:00
sábado, 21 de septiembre de 2019 09:00 - 14:00
viernes, 27 de septiembre de 2019 15:00 - 20:00
sábado, 28 de septiembre de 2019 09:00 - 14:00

Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 20

Precio en línea:
$3,000.00 + IVA

Precio presencial:
$4,000.00 + IVA

Objetivo


Dirigido a


Beneficios


Temario

1.- Aspectos Relevantes del ISR de Personas Morales. 

Fecha: Viernes 20 de septiembre

Horario: 15:00 – 20:00 hrs.


    I.  Alcance de persona moral para efectos fiscales.

   II. Introducción a la Ley del impuesto sobre la renta

  III. Elementos esenciales del impuesto sobre la renta

  IV. Análisis pormenorizado de ingresos acumulables y no acumulables.

   V. Momento de la acumulación de ingresos por enajenaciones, por servicios, por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes.

  VI. Determinación de los ingresos acumulables anuales del ISR de las personas morales.

 VII. Determinación de las partidas y conceptos, que se consideran para el cálculo del ajuste anual por inflación.

VIII. Estudio de las deducciones autorizadas, y sus requisitos generales y especiales.

  IX. Determinación del costo de lo vendido.

   X. Análisis de las erogaciones que se consideran no deducibles, para efectos del ISR

  XI. Tratamiento específico de la deducción de inversiones de activo fijo.

 XII. Tratamiento y amortización de las pérdidas fiscales.

XIII. Determinación de los pagos provisionales de ISR.

XIV. Cálculo de la PTU

 XV. Análisis de otras obligaciones fiscales de las personas morales y puntos relevantes para 2020.

 

2.-Delitos de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Métodos de Prevención y riesgos Patrimoniales. 

Fecha: Sábado 21 de septiembre

Horario: 09:00 – 14:00 hrs.


  1. Discrepancia fiscal.
  2. Conceptos generales.
  3. Ingresos declarados.
  4. Erogaciones.
  5. Fuentes de información de las autoridades fiscales en materia de discrepancia fiscal.
  6. Consecuencias fiscales del indebido manejo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y de débito.
  7. Detección de discrepancia fiscal, pruebas que acreditan o desvirtúan su existencia.
  8. Consecuencias penales de la discrepancia fiscal y su relación con el lavado de dinero.
      1. Detección de discrepancia fiscal, pruebas que acreditan o desvirtúan su existencia.
      2. Simulación de operaciones.
      3. Atención de casos de discrepancia fiscal.
  9. Defraudación fiscal.
  10. Bien jurídico tutelado.
  11. Elementos del Delito.
  12. La Sanción:
      1. Sanciones Administrativa y Penales.
  13. Discrepancia Fiscal, lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones (venta de facturas).
  14. Nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  15. Conclusiones y recomendaciones.

 

3.- Análisis Integral de Impuestos Indirectos (IEPS E IVA).  

Fecha: Viernes 27 de septiembre

Horario: 15:00 – 20:00 hrs.



  1. Análisis de impuestos indirectos
  2. IEPS
  3. Sujetos
  4. Objetos
  5. Tasa
  6. Pago del impuesto
  7. Acreditamiento
  8. Requisitos de acreditamiento
  9. Cálculo mensual del impuesto
  10. Saldos a favor
  11. Casos prácticos
  12. Bebidas saborizadas con azúcares añadidos
  13. IEPS ecológico
  14. IEPS a alimentos chatarra
  15. IVA
      1. Sujetos
      2. Objetos
      3. Tasa
      4. Pago del impuesto
      5. Acreditamiento
      6. Requisitos del Acreditamiento
      7. Cálculo mensual del impuesto
      8. Saldos a favor
      9. Casos prácticos

 

4.-Planeación Fiscal Y Financiera 2020.  

Fecha: Sábado 28 de septiembre

Horario: 09:00 – 14:00 hrs.


  1. Planeación fiscal.
      1. Concepto.
      2. Objetivo.
      3. Alcances.
  1. Marco jurídico de la Planeación Fiscal.
  2. Simulación de actos jurídicos.
  3. Metodología de la Planeación Fiscal.
  4. Beneficios de la Planeación Fiscal.
      1. Beneficios implícitos y explícitos en las disposiciones fiscales.
      2. Beneficios implícitos y explícitos en decretos, reglas y reglamentos.
      3. Beneficios mediante estrategias fiscales.
  1. Métodos de interpretación jurídica y su importancia en la Planeación Fiscal.
  2. Esquemas agresivos de Planeación Fiscal y sus riesgos.
      1. Empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y Empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS).
      2. Outsourcing.
  1. Figuras fiscales alternativas.
    1. Persona física o persona moral.
    2. Sociedades mercantiles en general.
    3. Sociedades cooperativas.
    4. Sociedades y asociaciones civiles.
    5. Asociación en participación.
    6. Para remuneración de trabajadores. Ingresos exentos e ingresos no objeto.
    7. Seguros y fondos de pensiones.
    8. Copropiedad y sociedad conyugal.
    9. Régimen de incorporación fiscal.
    10. Asociación en participación.
    11. Esquemas de remuneración a socios y accionistas.
  2. Conclusiones y recomendaciones.